PROCEDIMIENTOS
Ingreso del Pedido de Suministros, materiales o servicios
Emisión de Solicitud de Presupuestos
Carga de Presupuestos de Proveedores
Planilla de Evaluación de Ofertas
Generación de la Orden de Compra
Recepción y Carga de la Factura del Proveedor
Generación de Asiento contable para provisión de pago
Mayorización y Contabilización de Asientos
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MOVIMIENTOS
Pedidos de Suministros
Solicitud de Cotización
Evaluación de Ofertas
Ordenes de Compras
Carga de Facturas de Mercaderías
Carga de Factura de Servicios y Activo Fijo
Carga de Fondo Fijo
Notas de Debito
Dédito
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MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS MAESTROS
Proveedores
Sucursal/Departamento
Bancos
Tipo de Movimientos
Tipo de Artículos
Artículos
Forma de Pago
Monedas
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UTILITARIOS
Administración de Usuarios
Administración de Grupos
Administración de Permisos por Grupos o Usuarios
Backup de datos
Restore de datos
Parámetros
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INFORMES
Datos Básicos
Proveedores
Sucursal/Departamento
Bancos
Tipo de Movimientos
Tipo de Artículos
Artículos
Forma de Pago
Monedas
Informe de Movimientos de:
Pedidos de Suministros
Solicitud de Cotización
Evaluación de Ofertas
Ordenes de Compras
Facturas de Proveedores
Notas de Debito
Notas de Crédito
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Totales por Documentos
Balance de Cuentas por Pagar
Documentos a Vencer
Compras por Articulo
Compras por Proveedor
Artículos por Proveedor
Extracto por Proveedor
Libro IVA Compras
Proveedor por Articulo
Diario de Verificación
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